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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1226001
Data de emissão 26/12/2022
Valor 2.397,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador ***.874.558-**
Nome do OrdenadorEufrásia cronemberger Martins
Dados do Credor
Nome do Credor V L MONTEIRO -LTDA
CPF/CNPJ ***835880001**
Endereço AV JORNALISTA JOSIPIO LUSTOSA, 7051, MOCAMBINHO 1, CEP:
Cidade Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa FUNDO MUNI DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa Dignidade Social para Todos
Elemento de despesa Material de Consumo
Subelemento de Despesa Combustíveis E Lubrificantes Automotivos
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 339/2022, PRA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
26/12/2022 0003183/2022 1 1954 2.397,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
24/02/2023 2.397,00