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Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1201002
Data de emissão 01/12/2021
Valor 1.500,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.787.653-**
Nome do OrdenadorCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Função Administração
Subfunção Controle Interno
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa Vencimentos E Salarios
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Recursos Ordinários
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 03.01.001.001 - Assessoria De Controle Interno , conforme autorização de empenho N° 2828 referente ao mês de Dez/2021 da Controladoria Geral Do Município.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
28/12/2021 1 --- 1.500,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
30/12/2021 1.500,00