Portal da Transparência

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Empenho 1003002
Data de emissão 03/10/2022
Valor 2.500,00
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade da licitação Não Informado
CPF do Ordenador ***.787.653-**
Nome do OrdenadorCLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS
Dados do Credor
Nome do Credor FOLHA DE PAGAMENTO - 00.000.000/0000-00
CPF/CNPJ ***000000000**
Endereço , , , CEP:
Cidade /
Classificação orçamentária
Unidade administrativa SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Função Transporte
Subfunção Administração Geral
Programa Gestão Administrativa
Elemento de despesa Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa Subsidios – Agentes Políticos
Natureza da Despesa Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso Outros Recursos Não Vinculados
Histórico Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionado vinculados ao regime geral de previdência da lotação 34.01.002 - Departamento De Transito, conforme autorização de empenho N° 3486 referente ao mês de Out/2022 da Secretaria Municipal De Transportes E Trânsito.
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
27/10/2022 1 --- 2.500,00 -
Pagamentos
Data do Pagamento Valor
28/10/2022 2.500,00