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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAJEU

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho527082
Data de emissão27/05/2026
Valor EmpenhadoR$ 7.193,00
Valor LiquidadoR$ 7.193,00
Valor PagoR$ 7.193,00
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório0001800
Modalidadade da licitaçãoInexigível
CPF do Ordenador***.874.873-**
Nome do OrdenadorFRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA AMORIM
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA, PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE SAÚDE VISANDO APOIAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO MUNICÍPIO COM BASE NOS PRINCIPIOS DA EFICIÊNCIA E RESOLUTIVIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 29/2026, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do CredorPLENA GESTÃO LTDA
CPF/CNPJ***856030001**
EndereçoHOMERO CASTELO BRANCO, 2275, ININGA, CEP:64048-400
CidadeTeresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaGestão Administrativa
AçãoManutenção Administrativa do FMS
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaServiços de Consultoria
Subelemento de DespesaCONSULTORIA TECNICA CONTABIL E/OU FINANCEIRA
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 29/05/2026 0001800/2026 1 224 7.193,00 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 02/06/2026 7.193,00